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    <abstract>GARE</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-18</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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      <oggetto>ESAME DELF A2 A.S.  2018/2019</oggetto>
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      <oggetto>BIGLIETTI INGRESSO FESTIVAL DELLA SCIENZA 29/10/2019</oggetto>
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      <oggetto>ORDINE N. 43 DIARIO SCOLASTICO 2019/2020</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A GENOVA PLESSO TURANO</oggetto>
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      <oggetto>ORDINE N. 71 LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.50/1 del 17/04/2019 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARMA NOCETO 15/04/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      <oggetto>ORDINE N. 19 USCITA DIDATTICA CAVE DI MARMO CARRARA PROGETTO C.I.A.O.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO ALUNNI N. 66 ISCRITTI SCUOLA PRIMARIA E 67 ISCRITTI SCUOLA SEC. DI I GRADO</oggetto>
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          <ragioneSociale>Università BOCCONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Università BOCCONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO MUSEO DEL MARE GENOVA PLESSO STAFFETTI</oggetto>
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      <oggetto>ORDINE N. 26 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
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          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ORDINE N. 56 STAMPATI PER ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTALI SPA EURONICS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 60 FACILE CONSUMO E GIOCHI SCUOLA INFANZIA LA SALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>949.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>949.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1619013431 SIAE  BIGLIETTI E DISTINTE SPETTACOLO TEATRALE PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 38 FATTURA  CARTA A 4 E A3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 41 TONER E PLASTIFICATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>406.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1619016593 del 04/06/2019 MUSICHE DI SCENA  SPETTACOLI DELLA MATTINA PLESSO MALASPIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>53.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>53.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA CENTRO STORICO BOLOGNA PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03348911201</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>458.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>458.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 47 SMART TV E STAFFE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTALI SPA EURONICS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTALI SPA EURONICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>355.70</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA ORDINE N. 36 ACCESS POINT UNIFI UAP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PISA PALAZZO BLU SCUOLA PRIMARIA 19/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 69 TIMBRO UFFICIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5920.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 8 CARTA A 4 E A3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>646.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>646.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z73278E033</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A GENOVA PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>234.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z762698F22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA VIAGGIO D'ISTRUZIONE PISA PALAZZO BLU PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>661.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>661.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7925A73FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO GIOCO SPORT 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00993181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00993181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2718A87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA NOLEGGIO AUTOBUS APPENNINO TOSCO EMILIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B286C589</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL27 del 19/05/2019  NOLEGGIO MICROFONI SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA PRIMARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267980454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Altrieventi di Sonia Del Freo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01267980454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Altrieventi di Sonia Del Freo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F289B3B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>libri didattici facilitati per alunni D.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8126E20DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO A MADRID  PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12771.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12771.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812A9A16B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 62 CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SEGRETERIA SOFTWARE GECODOC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8328A0FF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 42 STAMPA E RILEGATURA GIORNALINO DELL'ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04061550275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pixartprinting S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04061550275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pixartprinting S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852737AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 18 MATERIALE SPECIALISTICO PROGETTO C.I.A.O</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01271380469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANI UTENSILI DI INTASCHI &amp; MILANI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01271380469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANI UTENSILI DI INTASCHI &amp; MILANI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C286857C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIGLIETTI VIAGGIO ANDATA E RITORNO MASSA -MONTEROSSO 24/05/219</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>711.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>711.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922775A7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00492390455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fraternita di Misericordia "San Francesco"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492390455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fraternita di Misericordia "San Francesco"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z93279965E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LONDRA PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00496300450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmo Tour s.r.l.- Agenzia di Viaggi e Turismo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00496300450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmo Tour s.r.l.- Agenzia di Viaggi e Turismo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9328702E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1619016591 del 04/06/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO SERALE PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9624E1DE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PLESSI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DAL 19/07/2019 AL 18/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>977.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z972AB5AAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 64 MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>844.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE N. 59 GIOCHI INFANZIA CAMPONELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 20 UPS PER SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>501.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 39 SERVIZIO DI ABBONAMENTO AD INTERNET 24 MEGA SCUOLA PRIMARIA TURANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRAIN BOX SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01161420458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN BOX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 70 MATERIALE DI CANCELLERIA E ACCESSORI PER UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>325.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>325.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/9 del 30/05/2019 SERVIZIO TEATRALE DEL 29/30 MAGGIO 2019 PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFABETA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01388460451</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFABETA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>592.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 52 CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE N. 35 REGISTRI DEI DIPLOMI PRIMO CICLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE N. 53 UNIFICAZIONE DATABASE ARGO ALUNNI WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA ORDINE N. 7 CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 45 I MIEI 10 LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBSLV75B68L833R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COLORS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBSLV75B68L833R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COLORS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>159.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARCO APPENNINO TOSCO EMILIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02032770352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BA.CO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02032770352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BA.CO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2209.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2209.61</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 61 FACILE CONSUMO E ACCESSORI SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>628.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>628.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA82AC970C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIGLIETTI TRENO PISA 05/12/2019 CLASSI 1A-1D PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA92957935</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA ORDINE N. 49 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>847.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE N. 65 LIBRI DI NARRATIVA SCUOLA PRIMARIA  G. CARDUCCI</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE N. 66 TONER PER STAMPANTE UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE N. 50 LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COLORS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2218.99</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE N. 63 CORSO DI FORMAZIONE SCUOLA NEXT REGISTRO ELETTRONICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE N. 67 MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>396.55</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA ORDINE N. 12 TONER PER SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>354.07</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 3 ARGO SIDI PERSONALE WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.58/1 del 19/04/2019 - NOLEGGIO MINIBUS  CESENA 17 APRILE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO A CRACOVIA PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30946.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17421.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC2A7640F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 58 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1297.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1297.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF2ADED8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIGLIETTI INGRESSO LUDOTECA PISA 05/12/2019 CLASSI 1A-1D PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286820501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' di Pisa - DIPARTIMENTO DI FISICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286820501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' di Pisa - DIPARTIMENTO DI FISICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC32710736</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE FERRARA E DELTA DEL PO PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6536.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6536.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC42A0592C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 55 SWITCH 8P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>179.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPETTACOLI IN LINGUA INGLESE  A.S. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10444150014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Action Theatre in English</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10444150014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Action Theatre in English</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4964.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4964.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA276A386</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A BOLOGNA PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01298210459</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENNONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01298210459</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENNONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>809.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>809.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD626D42A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 3723/PA ARGO SOFTWARE ORDINE N. 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2125.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD6280FFFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PARMA NOCETO 26/04/2019 PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD927187B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA ORDINE N. 13 TONER PER AULA DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2885C8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL31 del 28/05/2019 NOLEGGIO MICROFONI SPETTACOLO TEATRALE PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267980454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Altrieventi di Sonia Del Freo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01267980454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Altrieventi di Sonia Del Freo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2AE800D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIGLIETTI TRENO PISA 13/12/2019 CLASSI 1B-1C PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12A56F35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 57 CARTA A 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01664860465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.C. LINEA CONTABILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01664860465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.C. LINEA CONTABILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4287AEC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/8 del 30/05/2019 SERVIZI TEATRALI LABORATORIO TEATRALE PLESSO  STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01388460451</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFABETA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01388460451</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFABETA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42AFEE80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 68 CANONI AGGIORNAMENTO FIREWALL E BACKUP DATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>997.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>997.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE52885D8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FVL32 del 28/05/2019 NOLEGGIO MICROFONI E ALTRE ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267980454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Altrieventi di Sonia Del Freo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01267980454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Altrieventi di Sonia Del Freo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72A1A142</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A GENOVA FESTIVAL DELLA SCIENZA 29/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3035.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3035.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA27104FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LUBIANA - TRIESTE PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13525.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA271AE99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 14 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE28D2C80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 44 TONER PER SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SETTIMANA BIANCA A PILA DAL 17/03/2019 AL 23/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VALPARAISO VIAGGI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04989930484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALPARAISO VIAGGI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TEATRALE  SPETTACOLI DEL 16 E 17 MAGGIO  2019 SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01388460451</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFABETA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01388460451</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFABETA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF627EFFFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 32 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI ESAMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>658.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLGHERI CASTAGNETO CARDUCCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PENNONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01298210459</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENNONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8290A58A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE HOSTING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43 del 20/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2603749</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PISA 13/12/2018 1A-1B PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47266E0E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.44 del 20/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57261AEC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PISA 14/12/2018 1A-1C-1F PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66265488A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 40 MULTIFUNZIONE BROTHER MFCL3730 STAMPANTE PER SEGRETERIA E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9527F86A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO A RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F22893C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.610001269 del 23/04/2018. Canone aprile opzione super Fibra FTTCab fino a 100/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05646921006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC-link S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05646921006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC-link S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1796.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1796.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62603600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PISA 12-12-2018 1C-1E PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF20C3ABF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7718003231 del 23/02/2018. Noleggio fotocopiatrice plesso TURANO trimestre 30/11/2017-27/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>919.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>919.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE266ABA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 41 MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>441.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42 del 05/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD625F6F28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PISA 05/12/2018 1D-1E-1B PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>321.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD926400AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 39 TUTORAGGIO DIDATTICO-SCIENTIFICO PROGETTO "SCHOOL OF ANTS"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80012510220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80012510220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB1B76416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di remote banking anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483500524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BANCA MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01483500524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D199B792</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici plessi: Malaspina e Staffetti.n° 2 trimestri</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Xerox Spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Xerox Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7470.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7470.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5524068D1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Dussmann Service S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dussmann Service S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110153.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>96933.12</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
