<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>ACQUISTI</titolo>
    <abstract>GARE</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-25</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.malaspinastaffetti.gov.it/sites/default/files/argoavcp/gare2018.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z012240D6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 18_18 del 16/02/2018. Cuffie per laboratori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>748.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>748.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z022455ECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E21786 del 13/07/2018.Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0522EC8CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20 del 16/04/2018.Acconto viaggio d'istruzione a Palma di Majorca quote aereo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z05257ECFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0522/EL del 12/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0623742D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.39 del 14/05/2018.Viaggio d'istruzione a Verona/Lago di Garda  14-16/05/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A21CBA41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3 del 07/02/2018.Materiale di cancelleria lab. di sostegno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00174670455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barsotti Giuseppe Belle Arti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00174670455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barsotti Giuseppe Belle Arti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B2476CCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15/PA del 31/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBSLV75B68L833R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COLORS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBSLV75B68L833R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COLORS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2192.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2192.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C25F5525</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24 del 08/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00174670455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barsotti Giuseppe Belle Arti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00174670455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barsotti Giuseppe Belle Arti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>313.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D256498C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNIGPL66S13B832W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA CINI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNIGPL66S13B832W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA CINI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6305.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F24F5C6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.340/PA del 22/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1691.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1691.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F261B5D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.159/1 del 12/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>954.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>954.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172371B4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-11058 del 07/05/2018.Materiale di cancelleria per scuola dell'infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2521CD815</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.709150078 del 29/03/2018. Progetto motoria scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00993181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00993181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2921D80D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 28_18 del 28/02/2018.Cavi per collegamento rete fotocopiatrice Turano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A218B977</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1009 del 03/01/2018. Contratto di assisstenza, manutenzione e rinnovo licenze software a.f. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2063.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2063.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B23AF239</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1092/P del 29/05/2018. Stampa giornalino di classe 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04061550275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pixartprinting S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04061550275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pixartprinting S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z30240EA29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E22077 del 19/07/2018. Acquisto sedie per uffici di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z322663B68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43 del 20/12/2018 ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CRACOVIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3322C077E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.122F del 29/03/2018.Esami DELF livello A2.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut fran�ais Firenze</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut fran�ais Firenze</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1925.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34229D208</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8 del 05/03/2018. Pagamento quote biglietti aereo - viaggio d'istruzione a BERLINO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3623DDF53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.181385 del 06/06/2018. Acquisto toner e mouse uffici segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2603749</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PISA 13/12/2018 1A-1B PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2296BD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.380 del 05/03/2018.Rappresentazione teatrale in francese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mater Lingua s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mater Lingua s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2209916</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0057/EL del 20/02/2018.Materiale di primo soccorso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402550FD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 139_18 del 02/11/2018 PISA SAN ROSSORE BUS NAVETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTMMHL66P08G702O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE RUOTE PER LA CITTA' DI ANTONELLI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTMMHL66P08G702O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE RUOTE PER LA CITTA' DI ANTONELLI MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z42236BA10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/3 del 08/05/2018. Formazione personale primo pronto soccorso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00492390455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fraternita di Misericordia "San Francesco"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492390455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fraternita di Misericordia "San Francesco"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>481.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4225820BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 135_18 del 05/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5099.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5099.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4322DFFD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A001 del 22/03/2018. Visita guidata alla grotta " Antro del Corchia".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01843130467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843130467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47266E0E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.44 del 20/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B219CD0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIGLIETTO TRENO PISA 15/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D245AAE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E20961 del 02/07/2018.Rinnovo abbonamento a rivista amm.va PAIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E23B1B08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3076 del 31/05/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01161420458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN BOX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01161420458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN BOX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5122E7750</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.29/1 del 09/04/2018.Noleggio minibus  per campionato di giornalismo a Cesena</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z53245EC3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.124/01 del 28/08/2018 REDAZIONE MODULISTICA PRIVACY DPOI GIANNESSo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNOGRG58L20E463Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONI GIORGIO FOR OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNOGRG58L20E463Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONI GIORGIO FOR OFFICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57261AEC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PISA 14/12/2018 1A-1C-1F PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E231BF28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.45/1 del 26/04/2018.Noleggio bus per viaggio d'istruzione a Parma/Noceto 13/04/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6221CD6E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 12_18 del 31/01/2018.Acquisto routerboard.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66246980B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.125/01 del 28/08/2018 Formazione PRIVACY DPO Gianness</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNOGRG58L20E463Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONI GIORGIO FOR OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNOGRG58L20E463Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONI GIORGIO FOR OFFICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662582588</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 137_18 del 07/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>849.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>849.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66265488A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 40 MULTIFUNZIONE BROTHER MFCL3730 STAMPANTE PER SEGRETERIA E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6721E2595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.27/PA del 31/01/2018.Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1019.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1019.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2398CAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E15917 del 17/05/2018.Servizio di stampa digitale  esami di Stato 2017/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B224C3EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30 del 16/05/2018. Noleggio pullman per viaggio d'istruzione a Cecina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195090467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI VERONA di VERONA RICCARDO &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195090467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI VERONA di VERONA RICCARDO &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B258FC9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E31756 del 06/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7023C69B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.08 pa del 20/06/2018. servizio luci e suoni spettacolo teatrale plesso TURANO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946500467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL MUSIC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01946500467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL MUSIC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712322B3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.181013 del 12/04/2018.Drum per stampante Brother</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782329AED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A004 del 18/04/2018. Visita alla Grotta , alla Miniera dell'Argento vivo ed al sistema museale di Levigliani.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01843130467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843130467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>481.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A236B58C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.380P del 23/05/2018 . Abbonamento a corsi di formazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z81232E3F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E12066 del 16/04/2018. Acquisto cancelleria e registro dei verbali commissione esame di stato.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E21C9351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.357 del 19/01/2018. Abbonamento ad Internet Ente 10 MEGA Base sede Malaspina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01161420458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN BOX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01161420458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN BOX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902350535</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30 del 07/05/2018. Viaggio d'istruzione in Maremma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4158.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912383249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37 del 14/05/2018.Viaggio d'istruzione a Trieste/Lubiana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9822C0939</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.79/P7 del 24/03/2018.Settimana bianca 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04989930484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALPARAISO VIAGGI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04989930484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALPARAISO VIAGGI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37509.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37509.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z99257E7C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1145 FP del 27/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY&amp;SPORT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY&amp;SPORT S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1387.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1387.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B25A96A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.853P del 03/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F22893C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.610001269 del 23/04/2018. Canone aprile opzione super Fibra FTTCab fino a 100/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05646921006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC-link S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05646921006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC-link S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1013.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>367.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA1234C237</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23 del 18/05/2018.Acquisto carta.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191310230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Beghelli Trade di Beghelli Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02191310230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Beghelli Trade di Beghelli Andrea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>607.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>607.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3256E4B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 127_18 del 08/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA523C430D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 74_18 del 27/06/2018. P.C. ALL ONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA623C7E26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.120/1 del 19/06/2018. Noleggio bus viaggio d'istruzione Monte Sumbra - Levignani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62603600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PISA 12-12-2018 1C-1E PLESSO MALASPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA923E3C17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1618014495 del 17/05/2018.Biglietti e distinte registri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA23AEA4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/4 del 10/07/2018.Servizio assistenza giorno 8/06/2018 per passegiata ludico-motoria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00492390455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fraternita di Misericordia "San Francesco"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492390455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fraternita di Misericordia "San Francesco"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF20C3ABF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7718003231 del 23/02/2018. Noleggio fotocopiatrice plesso TURANO trimestre 30/11/2017-27/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB0257F5D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.919/02 del 31/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB322A36EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.99-18/PA del 10/04/2018. Spettacoli teatrali in Inglese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10444150014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Action Theatre in English</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10444150014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Action Theatre in English</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1864.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1864.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB322DB424</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 38_18 del 21/03/2018. Canone annuale hosting sito scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB423517BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31 del 07/05/2018. Biglietti visita guidata Camogli/San Fruttuoso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1292.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1292.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB923C38C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0245/EL del 31/05/2018. Acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA267786B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CRACOVIA PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE266ABA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 41 MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF261B638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42 del 05/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3235DCEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35 del 07/05/2018. Viaggio d'istruzione a Verona e Lago di Garda 9/11 maggio 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6156.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC422732FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.156P del 12/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5258E1E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3 del 27/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00496300450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmo Tour s.r.l.- Agenzia di Viaggi e Turismo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00496300450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmo Tour s.r.l.- Agenzia di Viaggi e Turismo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72329AA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.38 del 14/05/2018.Viaggio d'istruzione a Roma sc. primaria TURANO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD23E972C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 07/06/2018 . Compenso per realizzazione progetto "La Classe va in scena"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01340870458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NOCE A TRE CANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01340870458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NOCE A TRE CANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE224DF98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/1 del 02/03/2018. Viaggio d'istruzione a CALCI 26/02/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>909.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD023BC851</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/10 del 05/06/2018. Servizio audio e luci per spettacoli teatrali Malaspina e Staffetti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644120453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APUANIA SPEDY SERVICE Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644120453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APUANIA SPEDY SERVICE Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2695.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2695.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD622483A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 19/02/2018. Viaggio d'istruzione a Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD625F6F28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PISA 05/12/2018 1D-1E-1B PLESSO STAFFETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD825822EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 134_18 del 05/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD926400AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 39 TUTORAGGIO DIDATTICO-SCIENTIFICO PROGETTO "SCHOOL OF ANTS"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80012510220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80012510220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02394C62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42994 del 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11435.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11435.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE322B81BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.131/PA del 21/03/2018. Materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4235ADF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 20184E24811 del 07/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7223FDF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 19_18 del 16/02/2018.Fusore per stampante segreteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC21CD6D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 30/01/2018. Canone annuale server segreteria e canone CS-Security filtri INTERNET.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC22F2A5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17 del 16/04/2018.Viaggio d'istruzione a Torino.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3447.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3447.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF024C1403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E23837 del 31/08/2018 Rgistri classe e verbali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF3228D97D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAME TRINITY 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3551.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3551.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72247016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 01/03/2018.Viaggio d'istruzione a Parigi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00496300450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmo Tour s.r.l.- Agenzia di Viaggi e Turismo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00496300450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmo Tour s.r.l.- Agenzia di Viaggi e Turismo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOE2550F16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101006382 del 22/10/2018  PISA SAN ROSSORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1087.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E20BE240</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio mensa plesso Malaspina mese di novembre e dicembre  2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1725.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1706.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F20D90F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di cancelleria per attività didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00174670455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barsotti Giuseppe Belle Arti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00174670455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barsotti Giuseppe Belle Arti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C20EADA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatture biglietti treno per uscite didattiche a Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>997.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7821E43A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento a rivista "AMMINITRARE LA SCUOLA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9720EAAB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatture biglietti treno per uscite didattiche a Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>997.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB1B76416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di remote banking anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD720F8EC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di cancelleria e sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE520E8CC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatture biglietti treno per uscite didattiche a Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>997.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE20EB27B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatture biglietti treno per uscite didattiche a Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>997.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D199B792</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici plessi: Malaspina e Staffetti.n° 2 trimestri</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Xerox Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Xerox Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5550.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5171.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5524068D1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dussmann Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dussmann Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98037.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84816.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
