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    <titolo>ACQUISTI</titolo>
    <abstract>GARE</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 08/05/2017.Viaggio d'istruzione a Londra.</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.EVE00-125 del 28/11/2017 .Biglietti Ludoteca scientifica 30/11/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fatture - Viaggio d'istruzione a DUBLINO</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-22851 del 30/10/2017. Materiale di cancelleria</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.EVE00-124 del 28/11/2017. Biglietti Ludoteca scientifica 29/11/2017.</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 146_17 del 30/11/2017. Antivirus  Uffici di segreteria e presidenza.</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.83/P7 del 31/03/2017.Settimana bianca .</oggetto>
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          <codiceFiscale>04989930484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALPARAISO VIAGGI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34640.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.106/DEL/17 del 13/03/2017.Esame DELE</oggetto>
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          <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.86/7P del 10/04/2017 Viaggio d'istruzione a Roma 10-12 /04/2017</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8488.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8488.50</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.172441 del 18/10/2017. Acquisto toner</oggetto>
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          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E22939 del 21/07/2017.Ghiaccio sintetico</oggetto>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>153.96</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>153.96</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2406 del 19/05/2017.attivazione rete wirelees e canone plesso TURANO.</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRAIN BOX SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01161420458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN BOX SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.756/PA del 21/10/2017.Materiale di pulizie.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E22960 del 21/07/2017. Materiale di cancelleria e registri e verbali consigli di classe</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.91/1 del 08/05/2017. Viaggio d'istruzione a CAPALBIO 24/04/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z321E6701B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.109/1 del 16/05/2017.Viaggio d'istruzione a Camogli-San Fruttuoso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1418.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1418.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.533P del 02/10/2017.Licenza software ARGO F24</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17 del 27/04/2017 . Viaggio d'istruzione a Roma 26-29/04/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13281.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13281.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1617012039 del 04/05/2017. Biglietti distinte e registri + diritti amm.vi.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.65</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.108/1 del 16/05/2017.Viaggio d'istruzione a Capalbio 2/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F20EB35B</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EVE00-123 del 24/11/2017. Biglietti Ludoteca scientifica 1//12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00286820501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' di Pisa - DIPARTIMENTO DI FISICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286820501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' di Pisa - DIPARTIMENTO DI FISICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4220725B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000023PA del 24/11/2017.Biglietti Festival della scienza a Genova.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01378140998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01378140998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1456.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1456.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z441F7AE20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 100_17 del 31/08/2017 .</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1176.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461EA4BED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.333P del 19/05/2017. Software Argo conchiglia esami di stato.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4920BE859</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 139_17 del 23/11/2017.Contratto di assistenza e consulenza tecnico-informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A1ECADE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.863/P del 06/06/2017. Stampa giornalino di classe.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pixartprinting S.p.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04061550275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pixartprinting S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>551.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E1F7BD91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/PA del 23/11/2017 . Libri di testo in prestito d'uso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBSLV75B68L833R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COLORS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBSLV75B68L833R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COLORS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3168.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101006791 del 29/11/2017. Biglietti treno viaggio d'istruzione a Genova 3/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3159.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/7 del 11/08/2017.Servizio di assistenza al campo scuola del 8/06/2017 per torneo di Calcio a 5.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Fraternita di Misericordia "San Francesco"</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492390455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fraternita di Misericordia "San Francesco"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E18074 del 25/05/2017 . Materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.95-17/PA del 26/04/2017. Intervento didattico in lingua inglese.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10444150014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Action Theatre in English</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10444150014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Action Theatre in English</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1568.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1568.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.92/1 del 08/05/2017.Viaggio d'istruzione a Massarosa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.525 del 10/07/2017. Seminario di formazione del 22/05/2017 c/o ITI "MEUCCI"- MS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534510555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534510555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101006796 del 29/11/2017. Biglietti treno per Pisa ( Ludoteca scientifica)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>193.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z712036E91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Franchigia su sinistro n: 02 255306396 occorso ad alunno Marcuccetti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z74204676F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurativa alunni a.s. 2017/2018 Indortuni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5670.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z772046743</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3 del 08/12/2017.Viaggio d'istruzione in Provenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00496300450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmo Tour s.r.l.- Agenzia di Viaggi e Turismo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00496300450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmo Tour s.r.l.- Agenzia di Viaggi e Turismo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7052.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7052.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B1EC1F30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Istituto Comprensivo "MALASPINA-STAFFETTI"- MASSA : Giochi Logici 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z851E11D13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 28_17 del 31/03/2017 Canone server laboratori informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A1E5659B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.471/02 del 28/04/2017 . Carta per fotocopie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1125.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A20782A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000015PA del 17/11/2017. Biglietti festival della scienza.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01378140998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01378140998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>536.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>536.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B1EAAFE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/10 del 29/05/2017.Servizio spettacolo teatrale Plesso Staffetti.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644120453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APUANIA SPEDY SERVICE Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644120453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APUANIA SPEDY SERVICE Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5713.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5713.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E201CDD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.617P del 18/11/2017. Corso di formazione Piattaforma integrata ARGO Software.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z931EB0661</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.483/A del 19/05/2017. Corso di formazione sul nuovo codice dei contratti pubblici.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z931ECB6C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24/pa 2017 del 07/06/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTNDR72S30I449X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT SERVICES di Santoni Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTNDR72S30I449X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT SERVICES di Santoni Andrea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8619.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8619.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9420E9261</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EVE00-122 del 24/11/2017.Biglietti Ludoteca scientifica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286820501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' di Pisa - DIPARTIMENTO DI FISICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286820501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' di Pisa - DIPARTIMENTO DI FISICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z961CAF0D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1266 del 03/01/2017.Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale applicativo software uffici.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2020.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1F7F2AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E21831 del 05/07/2017. Rinnovo abbonamento rivista PAIS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA11CAA654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.122 del 11/01/2017. Canone annuale wireless sede Staffetti anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01161420458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN BOX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01161420458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN BOX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA11E376C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.95/7P del 19/04/2017 e Fattura  n. 111/7P del 04/05/2017 Saldo  e acconto viaggio d'istruzione 4-5/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4017.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4017.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA31FF7497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 115_17 del 27/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91EBE9E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento servizio antincendio teatro Gugliemi spettacoli del 30/05/2017. Prev. n° 80/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80001200452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE Vigili del Fuoco di Massa Carrara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80001200452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE Vigili del Fuoco di Massa Carrara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1059.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1059.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1DF9553</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.563/PA del 30/03/2017. Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>619.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>619.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB420CFA4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EVE00-120 del 20/11/2017. Biglietti ludoteca scientifica -PISA 22/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286820501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' di Pisa - DIPARTIMENTO DI FISICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286820501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' di Pisa - DIPARTIMENTO DI FISICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB81D62BE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15/1 del 25/02/2017.Noleggio pullman uscita a Sarzana del 21/02/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB81DAD61B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E07996 del 08/03/2017. Acquisto ghiaccio.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB91D8C2F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.348P del 08/06/2017 .Corso di formazione software ARGO SCUOLANEXT.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBA1DDB30E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43/1 del 28/03/2017..Noleggio pullman SARZANA del 23/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBA1E11CA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 27_17 del 31/03/2017.Canone annuale server Segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41D51C99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.511/PA del 20/02/2017. Materiale di pulizia per i tre plessi.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>745.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>745.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC41E3A770</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16 del 13/04/2017.Viaggio d'istruzione Barcellona</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19852.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19852.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41E5CD7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.171230 del 27/04/2017. Drum per stampante.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD51E3780E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.96/7P del 19/04/2017 e Fattura n. 109/7P del 03/05/2017. Acconto e saldo viaggio d'istruzione 3-5/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD71DAB73E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36/1 del 27/03/2017. Noleggio pulmann Sarzana 9/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD7207093A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101006792 del 29/11/2017.Biglietti treno  viaggio d'istruzione a Genova 02/11/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1240.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1240.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD81E11AEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 26_17 del 31/03/2017 .Canone hosting annuale sito Istituto.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD81E3A110</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.110/7P del 04/05/2017.Viaggio d'istruzione 4-5/05/2017 II Staffetti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3955.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3955.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC1D92F6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento esame Trinity- order number: 1-633017800 Centre tax number: 92018270451.Invoice number: 1-634819223 del 27/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2535.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.90F del 23/03/2017.Iscrizioni esame D.E.L.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut fran�ais Firenze</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut fran�ais Firenze</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE61DD56FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E20666 del 14/06/2017. Diario scolastico A.S.2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0052 del 23/02/2017. Acquisto multiprese e carica batterie.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTALI SPA EURONICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTALI SPA EURONICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC2171917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione personale scolastico 2017/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED1E6C7C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota franchigia per sinistro n. 02.255273651 del 2/02/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF01E37A6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.90/1 del 08/05/2017 .Noleggio pullman viaggio d'istruzione PARMA/NOCETO.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF51DDB24A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35/1 del 27/03/2017. .Noleggio pullmann SARZANA 20/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA1DD5F51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.170932 del 17/03/2017. Toner Lab. Informatico Staffetti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Zfa204c46b</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37/pa 2017 del 30/10/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTNDR72S30I449X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT SERVICES di Santoni Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTNDR72S30I449X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT SERVICES di Santoni Andrea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>2D71CB3844</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pc con borsa + 2 prese multiple</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTALI SPA EURONICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTALI SPA EURONICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>977.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>977.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z091C3B202</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pc con borsa.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTALI SPA EURONICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTALI SPA EURONICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1C34AB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisti libri per alunni disabili</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494430190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UOVONERO EDIZIONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494430190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UOVONERO EDIZIONI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z161C3285</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto lavagna interattiva multimediale e proiettore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTNDR72S30I449X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT SERVICES di Santoni Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTNDR72S30I449X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT SERVICES di Santoni Andrea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5200028891 del 31/10/2016. Servizio mensa mese di ottobre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1740.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamento foresteria Pontremoli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>81009170457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PONTREMOLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman uscita a Viareggio (plesso Malaspina)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Carrello porta tablet</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECK S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>629.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>629.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di cancelleria didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>676.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici plessi: Malaspina e Staffetti.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Xerox Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Xerox Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2873.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2873.10</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto TV LED</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marco Polo EXSPERT SGM Distribuzione srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>409.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamento foresteria Pontremoli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI PONTREMOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81009170457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PONTREMOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>913.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA21CB456F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto PC plesso Malaspina</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marco Polo EXSPERT SGM Distribuzione srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marco Polo EXSPERT SGM Distribuzione srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>579.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>579.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB1BCDE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ciabatte antiscivolo per coll. scolastiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318680459</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2T GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318680459</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2T GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>341.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC71BC1BED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman uscita didattica La Spezia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I VIAGGI DELLA TARTARUGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088440456</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DELLA TARTARUGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1BC1DB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Uscita didattica Viareggio ( plesso Staffetti )</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01087840458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.C. di Pennoni Pietro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01087840458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.C. di Pennoni Pietro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>845.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>845.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC1AB5540</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicità per PON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5524068D1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e degli immobili (TURANO)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Dussmann Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dussmann Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77842.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
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