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    <titolo>ACQUISTI</titolo>
    <abstract>GARE</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/1 del 22/01/2016. Noleggio bus Villafranca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8 del 03/05/2016 .Libri per sostegno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.158/DEL/16 del 10/03/2016 . Iscrizione esame DELE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.47/1 del 02/05/2016. Noleggio bus Parma/Noceto.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/FE del 05/03/2016.</oggetto>
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          <ragioneSociale>PB TECHNOLOGY DI PAOLO BENEDETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Servizio mensa</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
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      <oggetto>Acquisto software "JOKUS"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04099950653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBAMATIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.VP/0005927 del 24/10/2016 . Acquisto carta</oggetto>
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          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>477.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>477.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.162374 del 07/11/2016. Acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo antivirus uffici</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 12_16 del 24/05/2016. Ingresso al museo e laboratori 3-4/05/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LuNeArs cooperativa sociale</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01325160453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LuNeArs cooperativa sociale</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>501.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A1892DE3</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.415 FP del 16/03/2016. Materiale per palestre.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLLEY&amp;SPORT S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY&amp;SPORT S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1137.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1137.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.608/P del 06/06/2016.Stampa giornalino di classe.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pixartprinting S.p.A</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04061550275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pixartprinting S.p.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>493.43</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E02584 del 25/01/2016. Ghiaccio sintetico</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22/1 del 17/03/2016.Viaggio d'istruzione a Genova 14/03/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4419C23F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E17299 del 11/05/2016.Servizio stampa digitale esami di licenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37/01 del 17/03/2016. Intervento riparazione fotocopiatrice plesso TURANO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00238360119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOROFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00238360119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOROFFICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000023 del 26/08/2016. Acquisto vestaglie per collaboratori scolastici.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318680459</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2T GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318680459</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2T GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>586.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A1BF7480</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per progetto "Murales".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01276750450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M.CARTOLANDIA di Giulianelli S.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01276750450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M.CARTOLANDIA di Giulianelli S.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D180157E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2533 del 15/01/2016. Rinnovo contratto di manutenzione assistenza e canone annuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1536.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1536.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E19B752C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 11_16 del 24/05/2016.Ingresso al museo e laboratori 10-11/05/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01325160453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LuNeArs cooperativa sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01325160453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LuNeArs cooperativa sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>797.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>797.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z521BDB88B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.162372 del 07/11/2016 . Acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z531BC27CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00491/PA del 26/10/2016.Acquisto bandiere per plessi scolastici Malaspina e Staffetti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D19EF476</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000211 del 19/05/2016. Canone hosting anno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6018B0202</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30/P7 del 29/02/2016.( Settimana Bianca )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04989930484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALPARAISO VIAGGI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04989930484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALPARAISO VIAGGI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22212.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22212.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631975BD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000145\PA del 29/04/2016. Software per sostegno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXLIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXLIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z661A66AE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.475 del 04/07/2016 . Seminario del 28/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534510555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534510555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z681904D36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.32/1 del 12/04/2016 .Noleggio bus a Viareggio 19/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z68194BF89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.161017 del 07/04/2016 .Toner fotocopiatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A19D9ED7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento parziale  Fattura n.15/10 del 30/05/2016.Servizio luci e suoni spettacoli teatrali Malaspina e Staffetti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644120453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APUANIA SPEDY SERVICE Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644120453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APUANIA SPEDY SERVICE Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4822.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4822.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6A1BADFA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Routerboard mikrotik RB750Gr3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z70196730F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12 del 19/04/2016 .Viaggio d'istruzione a Trieste/Venezia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3515.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z711ADB9A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 08/10/2016.Libri di testo per prestito d'uso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00714560455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COLORS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00714560455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COLORS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3120.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3120.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7618AFC2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21F del 15/03/2016. Iscrizione esame DELF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut fran�ais Firenze</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut fran�ais Firenze</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z78191D2D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.186-16/PA del 21/06/2016 .Spettacolo in inglese.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10444150014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Action Theatre in English</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10444150014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Action Theatre in English</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2758.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2758.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z781966E5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16 del 26/04/2016 . Viaggio d'istruzione Salento/Matera 26-30/04/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11395.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A1B7B825</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.346/PA del 20/10/2016. Noleggio pullman sc. primaria TURANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee Lorenzini s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee Lorenzini s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B17B12B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/pa del 20/06/2016 . Fiori per spettacoli teatrali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576300453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL MUGHETTO -di Dell'amico Giovanna &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576300453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL MUGHETTO -di Dell'amico Giovanna &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B1842376</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione personale docente ed ATA a.s. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F194E130</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70399 del 15/04/2016. TABLET x sostegno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z831843162</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/1 del 11/02/2016.Noleggio bus a Sarzana 4/02/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000349 del 23/09/2016. Materiale informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E28999 del 10/09/2016 .Diari scolastici personalizzati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.104/1 del 28/06/2016.Noleggio bus Pontremoli Apella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto viaggio d'istruzione all'isola d'Elba.Pagamento Fattura n.113/7P del 29/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4956.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4956.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza per gare calcio del 06/06/2016. Pagamento Fattura n.E/8 del 25/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00492390455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fraternita di Misericordia "San Francesco"</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492390455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fraternita di Misericordia "San Francesco"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000177 del 28/04/2016. Canone annuale server uffici segreteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000360 del 30/09/2016. Contratto di assistenza informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0405/EL del 29/10/2016.Acquisto materiale per primo pronto soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Medical Parma S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/1 del 09/03/2016. Viaggio d'istruzione VILLAFRANCA 29/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/FE del 05/03/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PB TECHNOLOGY DI PAOLO BENEDETTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04390250480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PB TECHNOLOGY DI PAOLO BENEDETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1141.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lotto per pon</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SNTNDR72S30I449X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT SERVICES di Santoni Andrea</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>SNTNDR72S30I449X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT SERVICES di Santoni Andrea</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16337.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <cig>ZA91899F25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.82/PA del 26/02/2016.Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1345.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.80F.PA 2016 del 31/05/2016. Noleggio autobus Apella 31/05/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I VIAGGI DELLA TARTARUGA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>I VIAGGI DELLA TARTARUGA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB019AA155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21 del 05/05/2016.Viaggio d'istruzione a Ravenna.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3168.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21990AFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.103/1 del 28/06/2016. Noleggio bus Capannoli-Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21B37D1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000362 del 30/09/2016 .Materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3197153F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/pa del 30/04/2016. Acquisto PC per LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01291100111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andrea Santoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01291100111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andrea Santoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB319DB189</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1616012770 del 09/05/2016. Diritti amministrativi e biglietti spettacolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB41B83597</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.355/PA del 12/11/2016.Materiale di pulizie per i tre plessi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1390.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1390.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6181BBF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/1 del 11/02/2016 .Viaggio d'istruzione a Sarzana 25/01/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC19F75FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di vigilanza  al teatro Gugliemi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80001200452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE Vigili del Fuoco di Massa Carrara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80001200452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE Vigili del Fuoco di Massa Carrara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>805.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC01BE4401</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner stampante plesso Turano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323730396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prink  RI.GLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323730396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prink  RI.GLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11A03398</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E20158 del 31/05/2016.Cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61B3CEFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurativa alunni a.s. 2016/2017 infortuni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC719C8E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.435 del 26/05/2016.Seminario su nuovo Codice dei contratti del 11/05/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB18C52B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione esame Trinity.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut fran�ais Firenze</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut fran�ais Firenze</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3392.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1B0EB31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E28006 del 05/09/2016.Registri di classe -verbali e di sostegno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>379.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>379.83</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD318E77F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26/1 del 21/03/2016. Viaggio d'istruzione a Sarzana del 10/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD61A981E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo periodico P.A.I.S.-Pagamento Fattura n.20164E23572 del 01/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta formato A4 plesso Malaspina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC1C05DFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1710 del 15/11/2016. Corso di formazione del 18/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDD194AB1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000417/002 del 13/04/2016 .Carta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE11C465CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Toner per fotocopiatrice e stampante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310600119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71A09FEZ</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.235/PA del 03/06/2016. Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB1B418AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.856P del 17/11/2016.Corso di formazione 20/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61966DFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione Salento/Matera 19-23/04/2016- Liquidazione fattura n° 13 del 19/04/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318370457</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAT DI VIAGGI CAPA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61A02E45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.86F.PA 2016 del 08/06/2016.Viaggio d'istruzione TERRAROSSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088440456</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DELLA TARTARUGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088440456</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DELLA TARTARUGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0012DFEF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attivazione linee wireless Malaspina e Staffetti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01161420458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN BOX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01161420458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN BOX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5917DBDBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale informatico per attivazione multifunzione tra rete segreteria e rete didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055540452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computerland Service di Tognetti M. &amp; C. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B1677843</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Mensa scolastica mese di ottobre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2345.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2345.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B178B655</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso d'aggiornamento software Argo : GECODOC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z711821B14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento RIVISTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Tecnodid S.r..l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid S.r..l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB178B4C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Software ARGO GECODOC PRO e ALBO PRETORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD0174E689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cancelleria per segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF9178A6AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO  BERTOZZI   DI  BERTOZZI  GIULIO  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5490543B68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese di tenuta conto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03285880104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA CARIGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03285880104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA CARIGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2019.29</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>5524068D1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dussmann Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dussmann Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80777.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>58563.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4156668EEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92018270451</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "MALASPINA-STAFFETTI" - MASSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Xerox Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Xerox Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12556.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12556.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
